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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002231
Monto de la Factura
₲ 1.850.800
Nro. Solicitud de Transferencia
35104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.320

Retención DNCP
₲ 6.528
Retención IVA
₲ 50.476
Retención Renta
₲ 50.476
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-35662
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.535.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.535.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322999
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias