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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007592
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.371

Retención DNCP
₲ 20.811
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 160.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38739
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.606.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.606.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352866
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil