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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024916
Monto de la Factura
₲ 2.217.388
Nro. Solicitud de Transferencia
100884
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.193.008

Retención DNCP
₲ 8.660
Retención IVA
₲ 15.720
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38745
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.193.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.193.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil