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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000654
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.954

Retención DNCP
₲ 3.182
Retención IVA
₲ 23.864
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38621
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.685.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.685.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil