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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000485
Monto de la Factura
₲ 4.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.489.225

Retención DNCP
₲ 16.811
Retención IVA
₲ 129.982
Retención Renta
₲ 129.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38621
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.685.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.685.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil