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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0040001
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107552
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.729.031

Retención DNCP
₲ 10.229
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 79.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39373
Monto Contrato
₲ 50.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.236.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.236.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366290
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil