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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002973
Monto de la Factura
₲ 949.991
Nro. Solicitud de Transferencia
128875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.536

Retención DNCP
₲ 3.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39318
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.792.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.792.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados