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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009906
Monto de la Factura
₲ 43.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84849
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.752.545

Retención DNCP
₲ 152.500
Retención IVA
₲ 1.191.409
Retención Renta
₲ 1.588.546
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-48539
Monto Contrato
₲ 203.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.184.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.184.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438904
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil