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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019866
Monto de la Factura
₲ 1.241.600
Nro. Solicitud de Transferencia
78203
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.169.497

Retención DNCP
₲ 4.379
Retención IVA
₲ 33.862
Retención Renta
₲ 33.862
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-48334
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.003.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.003.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435614
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura