Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019863
Monto de la Factura
₲ 3.028.050
Nro. Solicitud de Transferencia
78203
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.203
Retención DNCP
₲ 10.681
Retención IVA
₲ 82.583
Retención Renta
₲ 82.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-48334
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.003.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.003.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435614
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura