Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 12.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
09/10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0818
Monto Contrato
₲ 12.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.592.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.592.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3