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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 40.397.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95356
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.397.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0735
Monto Contrato
₲ 70.445.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.992.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.992.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191429
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BASES MILITARES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3