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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 14.879.187
Nro. Solicitud de Transferencia
82253
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.879.187

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA RAFAELA JARA SILVA
RUC
611306-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0316
Monto Contrato
₲ 45.868.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.902.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.902.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
154972
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFEREND
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3