Datos del Pago
Nro. de Factura
005-007-0000221
Monto de la Factura
₲ 32.084.601
Nro. Solicitud de Transferencia
48686
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.304.510
Retención DNCP
₲ 114.384
Retención IVA
₲ 781.299
Retención Renta
₲ 884.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
113/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12003-18-33614
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.252.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.252.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324800
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNACIÓN EN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y SERVICIOS DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional