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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 22.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6934
Monto Contrato
₲ 1.993.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.897.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.897.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227998
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4