Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018499
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103237
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6116
Monto Contrato
₲ 125.972.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.544.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.544.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y GAS DE PETROLEO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2