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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134831
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927

Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
AC-23028-16-23850
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial