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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.830.640

Retención DNCP
₲ 6.860
Retención IVA
₲ 52.500
Retención Renta
₲ 35.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
AC-11002-17-28117
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.500.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.500.685

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312549
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores