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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0009364
Monto de la Factura
₲ 19.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22158
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.023.778

Retención DNCP
₲ 67.494
Retención IVA
₲ 521.864
Retención Renta
₲ 521.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-34329
Monto Contrato
₲ 247.088.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.611.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.611.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347833
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)