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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000239
Monto de la Factura
₲ 11.623.692
Nro. Solicitud de Transferencia
135408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.948.672

Retención DNCP
₲ 41.000
Retención IVA
₲ 317.010
Retención Renta
₲ 317.010
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-35241
Monto Contrato
₲ 12.190.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.482.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.482.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma