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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 84.064.894
Nro. Solicitud de Transferencia
172297
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.183.016

Retención DNCP
₲ 296.520
Retención IVA
₲ 2.292.679
Retención Renta
₲ 2.292.679
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-33373
Monto Contrato
₲ 1.063.294.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.092.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.092.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276640
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)