Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000236
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 100.035.455
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            99299
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 97.642.607
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 392.139
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.000.709
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GEOSURVEY S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80006523-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            14-2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12008-18-32600
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 550.195.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 523.225.442
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 523.225.442
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            301344
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SP Nº 11 CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS - GRUPO Nº 1.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)
        