Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0015152
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            143371
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-09-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 199.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 727
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80001856-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            3
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-23035-22-43055
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 199.091
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 199.091
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            396884
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal
        