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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007260
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131009
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.929.600

Retención DNCP
₲ 44.684
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 465.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47290
Monto Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.788.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.788.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392355
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia y Vigilancia para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO