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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001479
Monto de la Factura
₲ 16.950.300
Nro. Solicitud de Transferencia
138294
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.950.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-11003-13-11209
Monto Contrato
₲ 52.655.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.149.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.149.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados