Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001718
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.266.320
Retención DNCP
₲ 43.680
Retención IVA
₲ 167.143
Retención Renta
₲ 222.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-17116
Monto Contrato
₲ 107.125.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.154.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.154.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia