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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000079
Monto de la Factura
₲ 341.900
Nro. Solicitud de Transferencia
75215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.141

Retención DNCP
₲ 1.218
Retención IVA
₲ 9.325
Retención Renta
₲ 6.216
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18326
Monto Contrato
₲ 17.081.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.274.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.274.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia