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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005515
Monto de la Factura
₲ 4.102.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121745
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.901.688

Retención DNCP
₲ 14.621
Retención IVA
₲ 111.895
Retención Renta
₲ 74.596
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18326
Monto Contrato
₲ 17.081.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.274.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.274.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia