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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 72.406.756
Nro. Solicitud de Transferencia
82806
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.406.756

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9796
Monto Contrato
₲ 167.406.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.200.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.200.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONER Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico