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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003052
Monto de la Factura
₲ 2.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.200

Retención DNCP
₲ 10.163
Retención IVA
₲ 77.782
Retención Renta
₲ 51.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28002-16-24229
Monto Contrato
₲ 15.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.909.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.909.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305862
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado