Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.862
Retención DNCP
₲ 2.138
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28002-18-33834
Monto Contrato
₲ 10.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.062.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.062.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338103
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado