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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126194
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28002-18-33834
Monto Contrato
₲ 10.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.062.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.062.407

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338103
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado