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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006085
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181594
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.255

Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28759
Monto Contrato
₲ 3.983.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.844.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.844.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5