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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002276
Monto de la Factura
₲ 626.110
Nro. Solicitud de Transferencia
159714
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.833

Retención DNCP
₲ 2.277
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29741
Monto Contrato
₲ 5.957.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.802.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.802.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323041
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Carton, Papel Higuienico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4