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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005418
Monto de la Factura
₲ 2.846.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161029
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.707.065

Retención DNCP
₲ 10.144
Retención IVA
₲ 77.635
Retención Renta
₲ 51.756
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30026
Monto Contrato
₲ 40.149.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.181.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.181.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2