Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005416
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161932
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.892.454
Retención DNCP
₲ 7.092
Retención IVA
₲ 54.272
Retención Renta
₲ 36.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30026
Monto Contrato
₲ 40.149.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.181.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.181.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
