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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71872
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273

Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSÈ CARLOS GOROSTIAGA MATIAUDA
RUC
794439-0
Número de Contrato
071-17
Código de Contratación (CC)
AC-12019-20-38709
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.677.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332006
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE ESPECIALISTAS EN INFRAESTRUCTURA, FISCALES Y SUPERVISORES DE OBRAS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH