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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0171264
Monto de la Factura
₲ 1.699.065
Nro. Solicitud de Transferencia
121436
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.699.065

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
AC-13001-12-6229
Monto Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.720.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.670.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197494
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN Y SUSCRIPCIONES EN DIARIOS -AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia