Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002505
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.039.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            7641
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-01-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-02-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-02-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.039.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MOLMAN S.A.
        
                                    RUC
                            
            80014304-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            52
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12010-12-7693
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.039.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.400.423
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.400.423
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            236729
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE FERRETERIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        