Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038996
Monto de la Factura
₲ 2.783.958
Nro. Solicitud de Transferencia
126780
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.699.934
Retención DNCP
₲ 10.666
Retención IVA
₲ 18.942
Retención Renta
₲ 54.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23030-17-28182
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.629.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.460.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321317
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.