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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001948
Monto de la Factura
₲ 1.915.848
Nro. Solicitud de Transferencia
71460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.804.590

Retención DNCP
₲ 6.758
Retención IVA
₲ 52.250
Retención Renta
₲ 52.250
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-36025
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.456.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.456.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia