Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021233
Monto de la Factura
₲ 36.692.700
Nro. Solicitud de Transferencia
155149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.894.091
Retención DNCP
₲ 130.759
Retención IVA
₲ 1.000.710
Retención Renta
₲ 667.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22893
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.392.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.392.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300749
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social