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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003461
Monto de la Factura
₲ 7.145.100
Nro. Solicitud de Transferencia
171822
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.794.860

Retención DNCP
₲ 25.463
Retención IVA
₲ 194.866
Retención Renta
₲ 129.911
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22877
Monto Contrato
₲ 28.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.946.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.946.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300133
Nombre de la Licitación
Publicación en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social