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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083312
Monto de la Factura
₲ 4.390.725
Nro. Solicitud de Transferencia
106947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.175.500

Retención DNCP
₲ 15.647
Retención IVA
₲ 119.747
Retención Renta
₲ 79.831
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22364
Monto Contrato
₲ 50.227.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.479.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.479.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas