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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012454
Monto de la Factura
₲ 13.777.610
Nro. Solicitud de Transferencia
31330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.102.257

Retención DNCP
₲ 49.098
Retención IVA
₲ 375.753
Retención Renta
₲ 250.502
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24719
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.207.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.207.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Solventes para la SNNA- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia