Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
67/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-21081
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290113
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para la Cumbre del Mercosur Social
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil