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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0012241
Monto de la Factura
₲ 44.250.900
Nro. Solicitud de Transferencia
173004
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.946.762

Retención DNCP
₲ 163.518
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.264.311
Multa
₲ 2.876.309

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-39874
Monto Contrato
₲ 44.250.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.946.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.946.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas