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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001746
Monto de la Factura
₲ 498.590.642
Nro. Solicitud de Transferencia
129816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.150.635

Retención DNCP
₲ 1.776.796
Retención IVA
₲ 13.597.927
Retención Renta
₲ 9.065.284
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-27849
Monto Contrato
₲ 2.715.085.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.460.897.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.460.897.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299839
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA CONSTRUCCION DEL ACCESO A DESNIVEL AL COMANDO DEL EJERCITO EN LA AVDA. ÑU GUAZU - MODALIDAD LLAVE EN MANO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas