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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 179.692.678
Nro. Solicitud de Transferencia
66302
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.899.836

Retención DNCP
₲ 640.359
Retención IVA
₲ 4.900.709
Retención Renta
₲ 3.267.140
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
598
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-29281
Monto Contrato
₲ 749.420.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.914.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.914.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304814
Nombre de la Licitación
MOPC N° 134/2016 OBRA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep