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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.283.345

Retención DNCP
₲ 225.745
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 1.745.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO INGECIA
RUC
80090038-3
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-31019
Monto Contrato
₲ 191.184.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.081.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.081.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289027
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 112/2015 LPN PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas